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最新审计论文列表

基于 SOA 框架之资产投资审计系统构建研究

基于 SOA 框架之资产投资审计系统构建研究

发布日期:2020-03-12 编辑:若诗 关键词:基于 SOA 框架之资产投资审计系统构建研究

利用管理系统的数据交互通道,投资审计报审材料由审计对象上传,审计机关和相关单位可通过统计分析工具查阅相关资料、分析审计业务数据、最终形成审计结论。投资审计系统具备了强大的...

佳电股份财务作弊案例研究

佳电股份财务作弊案例研究

发布日期:2020-03-03 编辑:若诗 关键词:佳电股份财务作弊案例研究

本文以佳电股份财务舞弊事件作为研究主题,遵循提出问题、分析问题和解决问题的研究思路,运用案例分析法,首先对佳电股份财务舞弊案例进行介绍,通过对佳电股份财务舞弊的手段进行识...

函证审计程序应用研究--以利安达会计师事务所为例

函证审计程序应用研究--以利安达会计师事务所为例

发布日期:2020-02-04 编辑:vicky 关键词:审计论文注册会计师审计失败函证审计程序

本文是一篇审计论文,本文首先总结了近五年证监会对于会计师事务所的行政处罚决定中关于函证程序的相关问题,通过该总结可以发现函证失效在审计失败案件中具有普遍性。...

宝钢、武钢的合并成效之审计研究

宝钢、武钢的合并成效之审计研究

发布日期:2020-01-27 编辑:vicky 关键词:宝钢武钢合并成效审计研究

本文是一篇审计论文,本文使用案例研究法,选择宝钢和武钢的合并案例作为研究对象,从合并理论到合并实践深入进行探究。全文包括五章:首先,主要阐述了选题的背景和意义、国内外研究...

C区预算执行审计案例研究

C区预算执行审计案例研究

发布日期:2020-01-20 编辑:vicky 关键词:预算执行审计案例研究绪论1.1研究

本文是一篇审计论文,本文主要采用案例分析法对 C 区预算执行审计进行研究。首先,本文详细介绍了该区预算执行审计项目运用大数据审计方法的具体实施过程和审计结果。...

家族企业的内部控制有效性之审计研究--基于恒瑞医药与瑞康医药的对比分析

家族企业的内部控制有效性之审计研究--基于恒瑞医药与瑞康医药的对比分析

发布日期:2020-01-09 编辑:vicky 关键词:家族企业内部控制有效性审计研究

本文是一篇审计论文,为了深入分析家族企业内部控制的有效性,作者在管理学与经济学相关理论研究的前提之下,选取医药行业的两家家族企业,查阅梳理相关研究文献。...

水资源管理绩效审计研究--以云南省A地区为例

水资源管理绩效审计研究--以云南省A地区为例

发布日期:2020-01-06 编辑:vicky 关键词:资源管理绩效审计研究云南省地区

本文是一篇审计论文,本文在汲取学者们之前的研究成果的基础上,采用案例研究的方法,依据受托责任理论、可持续发展理论、外部不经济理论,深入分析了水资源管理绩效审计的现状。...

现代风险导向内部审计在X银行的应用研究

现代风险导向内部审计在X银行的应用研究

发布日期:2019-12-29 编辑:vicky 关键词:现代风险导向内部计在行的应用

本文是一篇审计论文,本文首先从理论层面阐述了现代风险导向内部审计的相关概念,结合城市商业银行所处的外部环境和内在特点,分析得出其应用现状。...

公立医院院长经济责任审计评价指标体系研究--以A医院为例

公立医院院长经济责任审计评价指标体系研究--以A医院为例

发布日期:2019-12-09 编辑:vicky 关键词:公立医院院长经济责任审计评价引言1.1

本文是一篇审计论文,本文的研究问题是在深化医药卫生体制改革背景下,如何建立一套既满足经济责任审计要求又符合和医院自身特点和实际需求的公立医院院长经济责任审计评价指标体系。...

新三板挂牌企业年报审计风险控制研究--以时空客公司为例

新三板挂牌企业年报审计风险控制研究--以时空客公司为例

发布日期:2019-11-24 编辑:vicky 关键词:新三板三板挂牌企业年报审计风险

本文是一篇审计论文,本文对 2016 年被处罚的时空客公司年报审计中的重大错报风险和检查风险进行了研究,从而认为时空客公司年报审计中的重大错报风险主要表现在治理结构不完善、内部控...

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